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答疑老师:哈哈老师
代表处的没有发票不能入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
你好,请问具体是什么问题? 查看全部回复
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你好,当时暂估的时候怎么做账的,发给我看看 查看全部回复
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您好,没有调整的也得填写 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个是有实际发生的支出 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那是不是所得税汇算清缴的时候需要调增?是的 查看全部回复
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您好,12月份的时候确认收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是指职工薪酬支出及纳税调整明细表 怎么填报么 查看全部回复
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您好,如果说涉及到损益和报表的变化了,还是更正一下合适 查看全部回复
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您好,当时计提咋计提的,麻烦发下 查看全部回复
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您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
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在汇算实际发放年度所得税时可以通过A105050表做调整。实际发放年度账载金额写企业本年度计提的工资,实际发生额=本年计提并发放+补发上年度计提未发放工资,税收金额=实际发生额,纳税调整金额栏次会自动调减。 查看全部回复
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非关联企业间无息借款,增值税视同销售产生的销项税额,一般计入“财务费用”科目。因该借款本质无利息收入,销项税额属额外资金流出,与资金融通相关,符合财务费用定义。分录如下: 借:财务费用 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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您好,没有的,只要是公司制企业都是需要参加的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借管理费用一辞退福利 dai应付职工薪酬一辞退补偿 借应付职工薪酬一辞退补偿 dai应交税费一应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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您好,是你们对外开给别人的发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:wam
新购的可以 查看全部回复
您好,指的是汇算清缴缴纳的企业所得税的数字吗? 查看全部回复
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您好,您是什么问题呢 查看全部回复
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如果是按照劳务费征收的个税,次年是需要参加个税汇算清缴的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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